Как гражданам стран СНГ легально оптимизировать налоговую нагрузку через венгерский бизнес

 

Венгрия в 2025 году остаётся одной из самых привлекательных точек входа в Европейский союз для предпринимателей из стран СНГ. Причина — сочетание лояльной налоговой системы, прозрачных правил ведения бизнеса и широкого перечня соглашений об избежании двойного налогообложения. Эти факторы позволяют не только открыть компанию в ЕС, но и оптимизировать налоги без выхода за рамки закона.

Почему Венгрия интересна для налогового планирования

Ставка корпоративного налога в Венгрии — одна из самых низких в Европе: всего 9%. При этом страна не удерживает налог с дивидендов, выплачиваемых иностранным акционерам, если соблюдены определённые условия. Для граждан СНГ это означает возможность перенаправления доходов через венгерскую компанию без двойного налогообложения в стране проживания.

Дополнительно Венгрия подписала налоговые соглашения более чем с 80 странами, включая Украину, Казахстан, Армению и Грузию. Эти договорённости позволяют избежать повторной уплаты налогов с одного и того же дохода, если правильно структурировать бизнес и грамотно подойти к подтверждению налогового резидентства.

Что важно учесть при открытии венгерской компании

Если цель — не просто зарегистрировать компанию, а выстроить устойчивую бизнес-структуру с налоговыми преимуществами, важно соблюсти ряд условий:

Наличие substance: у вашей компании должен быть реальный офис, сотрудники, контракты, бухгалтерия. Банки и налоговые органы всё чаще обращают внимание на «наполнение» бизнеса.

Прозрачная структура собственности: у налоговых органов не должно быть вопросов о том, кто стоит за компанией и откуда поступают средства.

Соответствие требованиям СИДН: это означает, что ваша деятельность и налоги должны быть привязаны к Венгрии, а не просто «вписаны в документы».

К примеру, если вы — налоговый резидент Украины, и ваша венгерская компания получает доход от экспорта IT-услуг, вы можете распределить прибыль в виде

дивидендов без двойного налогообложения, если между странами действует соглашение и вы выполняете его условия.

Какие модели оптимизации работают в 2025 году

  1. Холдинговые структуры — когда венгерская компания владеет долями в других юрлицах и аккумулирует прибыль.

  1. Торговые компании — для международной логистики, контрактинга или импорта/экспорта.

  1. IT и креативные бизнесы — часто используют венгерские юрлица для обслуживания клиентов из ЕС и США.

  1. Консалтинговые и финансовые услуги — при правильной лицензии и регистрации.

Каждая модель требует юридической настройки, чтобы соответствовать требованиям местного законодательства и международных налоговых правил.

Прозрачность — ключ к безопасности

Оптимизация налогообложения — это не игра с серыми схемами, а грамотная настройка юридических и финансовых процессов. В 2025 году налоговые органы активно обмениваются информацией, и попытки «спрятать» что-то через офшоры практически не работают. Именно поэтому венгерская компания с реальной деятельностью становится отличным решением: легально, понятно, в рамках законодательства.

Заключение

Если вы предприниматель из СНГ и ищете способ вести бизнес в ЕС с разумной налоговой нагрузкой — Венгрия заслуживает внимания. Низкие ставки, соглашения об избежании двойного налогообложения и стабильное регулирование создают благоприятную среду. Главное — действовать честно, грамотно и с поддержкой специалистов, которые знают местные правила и смогут выстроить эффективную и безопасную структуру.

Предыдущий пост